16.05.2014 11:10
    Поделиться

    Постановление администрации Тамбовской области от 15 мая 2014 года №531 "О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Информационное общество (2014-2020 годы)"

    Постановление администрации Тамбовской области от 15 мая 2014 года №531 "О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Информационное общество (2014-2020 годы)"

    Администрация области постановляет:

    1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Информационное общество (2014-2020 годы)", утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 №1181 (в редакции от 19.12.2013), (далее - государственная программа) следующие изменения:
    в паспорте государственной программы:

    позицию "Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:

    Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме - 70%;
    доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи "доступ в сеть Интернет" удовлетворены - 65%;
    доля автотраспортных средств, зарегистрированных на территории области, относящихся к видам транспортных средств, включенных в соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области, и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС - 100%

    позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:

    Объемы и источники финансирования государственной программы Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 9033446,6 тыс.рублей, в том числе:
    средства областного бюджета - 1218265,85 тыс.рублей:
    в 2014 г. - 211696,75 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 170134,35 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 168765,75 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 167133,75 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 167147,75 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 166854,75 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 166532,75 тыс.рублей;
    средства федерального бюджета* - 62737,75 тыс.рублей:
    в 2014 г. - 62737,75 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 0,0 тыс.рублей;
    внебюджетные источники - 7752443 тыс. рублей:
    в 2014 г. - 775693 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 910875,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 998875,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 1095875,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 1202875,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 1319875,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 1448375,0 тыс.рублей.
    При формировании проектов областного бюджета на 2014-2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей областного бюджета

    раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации государственной программы" изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

    раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
    "6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
    Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального, областного бюджетов и внебюджетные источники. Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 9033446,6 тыс.рублей, в том числе:

    средства областного бюджета - 1218265,85 тыс.рублей:
    в 2014 г. - 211696,75 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 170134,35 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 168765,75 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 167133,75 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 167147,75 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 166854,75 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 166532,75 тыс.рублей;

    средства федерального бюджета* - 62737,75 тыс.рублей:
    в 2014 г. - 62737,75 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 0,0 тыс.рублей;

    внебюджетные источники - 7752443 тыс. рублей:
    в 2014 г. - 775693 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 910875,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 998875,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 1095875,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 1202875,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 1319875,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 1448375,0 тыс.рублей.

    При формировании проектов областного бюджета на 2014-2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей областного бюджета.
    Объем внебюджетных средств составит 7752443 тыс.руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
    Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей областного бюджета в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
    Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями областного бюджета на соответствующий год.
    Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
    Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении №4 к государственной программе.".

    2. Внести в приложения №1-4 к государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям №2-5 к настоящему постановлению.

    3. Внести в приложение №5 к государственной программе "Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества" следующие изменения:
    паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

    "Паспорт подпрограммы

    Ответственный исполнитель подпрограммы Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
    Цель подпрограммы Снижение цифрового неравенства на территории области
    Задача подпрограммы Развитие базовой инфраструктуры информационного общества
    Целевой индикатор и показатель подпрограммы, его значение на последний год реализации Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью - 5 %
    Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы
    Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 7491500,0 тыс.рублей, в том числе:
    внебюджетные источники - 7491500,0 тыс. рублей:
    в 2014 г. - 700000,0 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 880000,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 968000,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 1065000,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 1172000,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 1289000,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 1417500,0 тыс.рублей.

    раздел 1 подпрограммы "Общая характеристика сферы реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    "1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

    Основными показателями, характеризующими развитие ИКТ - инфраструктуры и использование ИКТ в домохозяйствах и населением, являются:
    телефонная плотность фиксированной электросвязи (количество телефонных аппаратов на 100 человек населения);
    проникновение подвижной сотовой связи (количество абонентов на 100 человек населения);
    количество персональных компьютеров на 100 человек населения;
    доля взрослого населения, использующего Интернет;
    доля домохозяйств, имеющих телефон фиксированной связи;
    доля домохозяйств, имеющих мобильный сотовый телефон;
    число мобильных сотовых телефонов на 100 домохозяйств;
    доля домохозяйств, имеющих доступ в Интернет.
    В рейтинге российских регионов Тамбовская область по подындексам "ИКТ - инфраструктура" и "Использование ИКТ в домохозяйствах и населением" занимает 14 и 15 места в Центральном федеральном округе (далее - ЦФО), а в Российской Федерации - 68 и 81 соответственно.
    Как видно из приведенных данных, развитость информационно-телекоммуникационной инфраструктуры является низкой.
    На территории области более 30 операторов оказывают услуги связи по таким направлениям как:
    услуги местной, международной и междугородней телефонной связи (ТФ ОАО "Ростелеком", закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) "Юго-Восток ТрансТелеком", ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком");
    услуги сотовой связи ("МТС", "Билайн", "Мегафон", "Теле2", "ТамбовGSM");
    услуги доступа в сеть Интернет - операторы связи (операторы ОАО "МТС", "Билайн", "Мегафон", "Теле2", ОАО "Ростелеком", ЗАО "Юго-Восток ТрансТелеком"; общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Ланта", ООО "Прокма", ООО "Системы связи" ("Зеленая точка"), Центр информационных технологий ТГТУ, филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" - на территории области 314 пунктов коллективного доступа населения).
    При этом для информационно-телекоммуникационной инфраструктуры характерно неравномерное развитие по территории Тамбовской области - областной центр, иные городские округа и административные центры муниципальных районов, сельские населенные пункты, которое является следствием неравномерного становления конкуренции на территории области.
    Если на территории города Тамбова функционируют не менее десяти организаций, предоставляющих информационные и телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, то в сельской местности это количество ограничивается пятью.
    Предоставление услуги связи "доступ в сеть Интернет" в сельской местности с помощью проводных технологий оказывает только одна компания - ТФ ОАО "Ростелеком".";

    раздел 3 подпрограммы "Показатель (индикатор) достижения цели и решения задачи, основной ожидаемый конечный результат подпрограммы" изложить в следующей редакции:

    "3. Показатель (индикатор) достижения цели и решения задачи, основной ожидаемый конечный результат подпрограммы
    Показателем достижения цели и решения задачи подпрограммы является:
    доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью - 5%.
    Ожидаемым результатом подпрограммы является обеспечение доступности для населения области современных телекоммуникационных услуг по всей территории области.";

    раздел 5 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
    Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 7491500,0 тыс.рублей, в том числе:
    внебюджетные источники - 7491500,0 тыс. рублей:
    в 2014 г. - 700000,0 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 880000,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 968000,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 1065000,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 1172000,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 1289000,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 1417500,0 тыс.рублей.".

    4. Внести в приложение №6 к государственной программе "Подпрограмма "Информационное государство" следующие изменения:

    паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

    "Паспорт подпрограммы

    Ответственный исполнитель подпрограммы Управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области
    Соисполнители подпрограммы Управление делами администрации области
    Цель подпрограммы Создание и развитие электронных сервисов информационного государства
    Задачи подпрограммы Развитие систем обеспечения удаленного доступа к информации о деятельности государственных органов на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
    предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
    обеспечение информационной безопасности электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
    оптимизация затрат и повышение эффективности использования ИКТ органами исполнительной власти области;
    создание, внедрение и сопровождение ведомственных информационных систем органов исполнительной власти области
    Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации Среднее значение количества посетителей Интернет-портала органов государственной власти в месяц - 1432 обращения;
    количество центров общественного доступа к информации - 667 ед.;
    количество точек доступа к информации  в ОИВ и их подведомственных учреждениях - 117 ед.;
    доля ОИВ и ОМСУ, подключенных к телефонной сети администрации области и органов исполнительной власти области - 100 %;
    доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100 %;
    количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг - 88 ед.;
    наличие функционирующей региональной системы межведомственного электронного взаимодействия - да;
    наличие возможности взаимодействия с Федеральным Казначейством в рамках Государственной системы о государственных и муниципальных платежах  - да;
    доля ОИВ и ОМСУ, участвующих в мониторинге предоставления государственных и муниципальных услуг - 100 %;
    количество жителей области, прошедших курс повышения компьютерной грамотности - 21000 человек;
    количество приобретенных видеоматериалов по курсу повышения компьютерной грамотности населения - 12 ед;
    наличие функционирующей защищенной системы электронного документооборота - да;
    количество администраций городских округов и муниципальных районов, сельсоветов (поссоветов), подключенных к мультисервисной сети передачи данных администрации области с использованием оптоволоконных линий связи - 30 ед.;
    количество видеоматериалов, информирующих население области о работах и результатах развития информационного общества - 8 ед.;
    количество проведенных семинаров по вопросам проблем и перспектив развития информационного общества на территории области - 6 ед.;
    наличие функционирующей региональной информационно-аналитической системы органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления - да;
    количество форм отчетности, реализованных в системах мониторинга деятельности ОИВ и ОМСУ - 27;
    количество проживающих на территории области и обратившихся в УОС с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК - 510000 шт.;
    количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области - 30 ед.;
    доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих у становленным требованиям - 100 %;
    доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных - 100 %;
    количество гражданских служащих администрации области и ОИВ, использующих терминальный режим работы - 1100 человек;
    количество средств вычислительной техники и программного обеспечения, приобретенного для администрации области и ОИВ - 330 ед.;
    количество ОИВ, для которых выполнены работы по модернизации структурированной кабельной системы - 2 ед.;
    наличие функционирующей информационной системы "Web-торги-КС" - да;
    доля органов местного самоуправления, осуществляющих размещение информации в информационной системе "Регистр муниципальных правовых актов" - 100 %
    Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы
    Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1428356,35 тыс.рублей, в том числе:
    средства областного бюджета - 1192731,35 тыс.рублей:
    в 2014 г. - 187162,25 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 169134,35 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 168765,75 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 167133,75 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 167147,75 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 166854,75 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 166532,75 тыс.рублей;
    средства федерального бюджета* - 19500,0 тыс.рублей:
    в 2014 г. - 19500,0 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 0,0 тыс.рублей;
    внебюджетные источники - 216125,0 тыс. рублей:
    в 2014 г. - 30875,0 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 30875,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 30875,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 30875,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 30875,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 30875,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 30875,0 тыс.рублей.
    При формировании проектов областного бюджета на 2014-2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей областного бюджета

    *Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем";
    раздел 3 подпрограммы "Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    "3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

    Показателями достижения цели и решения задач подпрограммы являются:
    среднее значение количества посетителей Интернет-портала органов государственной власти в месяц - 1432 обращения;
    количество центров общественного доступа к информации - 667 ед.;
    количество точек доступа к информации в ОИВ и их подведомственных учреждениях - 117 ед.;
    доля ОИВ и ОМСУ, подключенных к телефонной сети администрации области и органов исполнительной власти области - 100 %;
    доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ - 100 %;
    количество государственных услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг - 88 ед.;
    наличие функционирующей региональной системы межведомственного электронного взаимодействия - да;
    наличие возможности взаимодействия с Федеральным Казначейством в рамках Государственной системы о государственных и муниципальных платежах - да;
    доля ОИВ и ОМСУ, участвующих в мониторинге предоставления государственных и муниципальных услуг - 100 %;
    количество жителей области, прошедших курс повышения компьютерной грамотности - 21000 человек;
    количество приобретенных видеоматериалов по курсу повышения компьютерной грамотности населения - 12 ед;
    наличие функционирующей защищенной системы электронного документооборота - да;
    количество администраций городских округов и муниципальных районов, сельсоветов (поссоветов), подключенных к мультисервисной сети передачи данных администрации области с использованием оптоволоконных линий связи - 30 ед.;
    количество видеоматериалов, информирующих население области о работах и результатах развития информационного общества - 8 ед.;
    количество проведенных семинаров по вопросам проблем и перспектив развития информационного общества на территории области - 6 ед.;
    наличие функционирующей региональной информационно-аналитической системы органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления - да;
    количество форм отчетности, реализованных в системах мониторинга деятельности ОИВ и ОМСУ - 27;
    количество проживающих на территории области и обратившихся в УОС с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК - 510000 шт.;
    количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на территории области - 30 ед.;
    доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям - 100 %;
    доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных - 100 %;
    количество гражданских служащих администрации области и ОИВ, использующих терминальный режим работы - 1100 человек;
    количество средств вычислительной техники и программного обеспечения, приобретенного для администрации области и ОИВ - 330 ед.;
    количество работ, выполненных в рамках развития и обеспечения функционирования единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства региона - 6200 шт.;
    количество ОИВ, для которых выполнены работы по модернизации структурированной кабельной системы - 2 ед.;
    наличие функционирующей информационной системы "Web-торги-КС" - да;
    доля органов местного самоуправления, осуществляющих размещение информации в информационной системе "Регистр муниципальных правовых актов" - 100 %.";

    раздел 4 подпрограммы "Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    "4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
    Для решения задач подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
    создание и развитие сервисов электронного правительства области;
    создание механизмов по обеспечению "шаговой доступности" для населения области к сервисам электронного правительства;
    повышение эффективности деятельности ОИВ и ОМСУ за счет внедрения ИКТ.
    Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, приведена в приложении №2 к государственной программе.
    Реализация указанных мероприятий будет способствовать увеличению доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.";

    раздел 5 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
    Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 1428356,35 тыс.рублей, в том числе:
    средства областного бюджета - 1192731,35 тыс.рублей:
    в 2014 г. - 187162,25 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 169134,35 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 168765,75 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 167133,75 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 167147,75 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 166854,75 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 166532,75 тыс.рублей;

    средства федерального бюджета - 19500,0 тыс.рублей:
    в 2014 г. - 19500,0 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 0,0 тыс.рублей;

    внебюджетные источники - 216125,0 тыс. рублей:
    в 2014 г. - 30875,0 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 30875,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 30875,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 30875,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 30875,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 30875,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 30875,0 тыс.рублей.".

    5. Внести в приложение №7 к Государственной программе "Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области" следующие изменения:

    в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:

    Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 113590,25 тыс.рублей, в том числе:
    средства областного бюджета - 25534,5 тыс.рублей:
    в 2014 г. - 24534,5 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 1000,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 0,0 тыс.рублей;
    средства федерального бюджета* - 43237,75 тыс.рублей:
    в 2014 г. - 43237,75 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 0,0 тыс.рублей;
    внебюджетные источники - 44818 тыс. рублей;
    в 2014 г. - 44818 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 0,0 тыс.рублей.

    раздел 5 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
    "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
    Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составит 113590,25 тыс.рублей, в том числе:
    средства областного бюджета - 25534,5 тыс.рублей:
    в 2014 г. - 24534,5 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 1000,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 0,0 тыс.рублей;

    средства федерального бюджета - 43237,75 тыс.рублей:
    в 2014 г. - 43237,75 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 0,0 тыс.рублей;

    внебюджетные источники - 44818 тыс. рублей;
    в 2014 г. - 44818 тыс.рублей;
    в 2015 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2016 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2017 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2018 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2019 г. - 0,0 тыс.рублей;
    в 2020 г. - 0,0 тыс.рублей.".

    6. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

    Глава администрации области О.И.Бетин

     

    Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

    Поделиться
    Рассылка свежих документов номера
    Подписаться
    Новые документы